您好,欢迎您来到农民工网!
当前位置:

【部门预算】梧州市农业农村局2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

2021-07-24 03:52:37广西梧州市农业农村局网站佚名我要评论(0条)

  

  目?? 录

  第一部分:梧州市农业农村局概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  三、人员构成情况

  第二部分:梧州市农业农村局部门预算及“三公”经费预算情况说明

  一、部门收支预算总体预算情况说明

  二、部门收入总体预算情况说明

  三、部门支出总体预算情况说明

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

  八、政府性基金预算情况说明

  九、2021年部门预算其他事项说明

  第三部分:专业名词解释

  第四部分:梧州市农业农村局2021年部门预算报表(详见附件)

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表(按功能科目分类)

  四、部门支出预算总表(按部门经济科目分类)

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

  七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

  八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

  九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

  十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

  十一、政府性基金预算支出表

  十二、“三公”经费支出表

  十三、国有资本经营预算支出表

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  第一部分:部门概况

  ?

  一、主要职能

  根据《中共梧州市委员会梧州市人民政府关于市委市政府机构设置的通知》(梧发〔2019〕1号),设置梧州市农业农村局,是市人民政府工作部门。梧州市农业农村局主要职责是:

  (一)研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村改革发展重大问题的调查研究。

  (二)负责提出全市农业地方立法项目的建议,起草有关地方性法规、规章草案和规范性文件。参与农业行政执法体系建设,指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

  (三)统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

  (四)拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

  (五)指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

  (六)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全市农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责全市渔政渔港监督管理。

  (七)监督管理全市农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家、自治区标准。参与制订梧州市特色农产品安全标准并会同有关部门组织实施。指导全市农业检验检测体系建设。

  (八)组织全市农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导梧州市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

  (九)监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

  (十)负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全市动植物防疫检疫,发布疫情并组织扑灭。

  (十一)负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制梧州农业投资建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,承担中央、自治区农业投资建设项目,按规定权限审批农业投资项目,参与农业投资项目资金安排和监督管理。

  (十二)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产加工审批、安全监督管理和农业植物新品种保护。

  (十三)指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

  (十四)组织开展农业对外交流合作。拟订全市农业对外开放的发展战略和对策。承办农业涉外事务,组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。

  (十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  梧州市农业农村局共有直属单位12个。其中:行政单位1个,局属参照公务员法管理事业单位2个,局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位9个。行政单位是:梧州市农业农村局机关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是:梧州市农业技术推广站(公益一类)、梧州市农村合作经济经营管理站(公益一类),局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心(公益一类)、梧州市土肥站(公益一类)、梧州市植物保护站(公益一类)、梧州市农产品质量安全综合检测中心(公益一类)、梧州市农业科学研究所(公益一类)、梧州市农业综合行政执法支队(公益一类)、梧州市畜牧站(公益一类)、梧州市水产技术推广站(公益一类)、梧州市动物疫病预防控制中心(公益一类)。

  梧州市农业农村局机关内设机构共设17个职能科室,分别是:办公室、法规科、农村改革与合作经济指导科、发展规划与乡村产业科、计划财务科、农村社会事业促进科、市场与信息化科(对外交流合作科)、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科(农药管理科)、畜牧与饲料科、兽医科(市人民政府重大动物疫病防治指挥部办公室)、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、农办综合科、人事科。另设立机关党委1个。

  三、人员构成情况

  梧州市农业农村局部门人员编制总数223名,其中:行政编制43名,参公事业编制71名,全额事业编制103名,机关后勤服务聘用人员控制数6名。其中,在职在编人员197人,包括:行政在职在编人员43人、参公事业在职在编人员57人、全额事业在职在编96人,机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员1人。其他聘用人员40人、离退休人员132人。

  ?

  第二部分:梧州市农业农村局2021年部门预算及“三公”

  经费预算情况说明

  一、部门收支预算总体预算情况说明

  2021年收支总预算32,567,860.84元,同比增加1,106,792.84元,增长3.52%。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

  2021年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是机关事业单位正常晋职晋档等,增加人员经费;二是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起,列入部门预算安排;使收入预算总体有所增加。

  二、部门收入总体预算情况说明

  2021年收入总预算32,567,860.84元,同比增加1,106,792.84元,增长3.52%。其中:

  (一)一般公共预算拨款(含上级补助,下同)32,567,860.84元,占收入总预算的100.00%,同比增加1,106,792.84元,增长3.52%。

  (二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。

  (三)本部门无国有资本经营预算收入,同比无变化。

  (四)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。

  (五)本部门无事业收入,同比无变化。

  (六)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。

  (七)本部门无上级补助收入,同比无变化。

  (八)本部门无附属单位上缴收入,同比无变化。

  (九)本部门无其他收入,同比无变化。

  (十)本部门无上年结转结余收入(上年结转结余收入不列入本年度部门预算),同比无变化。

  三、部门支出总体预算情况说明

  2021年支出总预算32,567,860.84元,其中,基本支出预算28,687,760.84元,占支出总预算的88.09%,同比增加1,177,592.84元,增长4.28%;项目支出预算3,880,100.00元,占支出总预算的11.91%,同比减少70,800.00元,下降1.79%。其中:

  (一)社会保障和就业支出类科目3,088,992.10元,占支出总预算9.48%,同比增加229,345.10元,增长8.02%。

  (二)卫生健康支出类科目1,558,822.34元,占支出总预算4.79%,同比增加117,621.34元,增长8.16%。

  (三)农林水支出类科目25,603,302.60元,占支出总预算78.62%,同比增加587,817.60元,增长2.35%。

  (四)住房保障支出类科目2,316,743.80元,占支出总预算7.11%,同比增加172,008.80元,增长8.02%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2021年财政拨款收支总预算32,567,860.84元。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出3,088,992.10元、卫生健康支出1,558,822.34元、农林水支出25,603,302.60元、住房保障支出2,316,743.80元。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2021年一般公共预算拨款支出32,567,860.84元,其中:基本支出28,687,760.84元,项目支出3,880,100.00元,具体支出预算如下:

  (一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出3,088,992.10元,其中:基本支出3,088,992.10元,项目支出0.00元。主要用于局机关、局属单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

  行政单位医疗937,335.65元,其中:基本支出937,335.65元,项目支出0.00元。主要用于局机关、局属2个参公单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

  事业单位医疗621,486.69元,其中:基本支出621,486.69元,项目支出0.00元。主要用于局属9个全额事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

  行政运行8,086,751.60元,其中:基本支出7,033,851.60元,项目支出1,052,900.00元。主要用于局机关、局属2个参公事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

  一般行政管理事务368,300.00元,其中:基本支出0.00元,项目支出368,300.00元。主要用于局机关、局属2个参公单位编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)。

  事业运行15,345,451.00元,其中:基本支出14,689,351.00元,项目支出656,100.00元。主要用于局属9个全额事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出及编外人员支出。

  病虫害控制335,600.00元,其中:基本支出0.00元,项目支出335,600.00元。主要用于动物疫病防控方面的支出。

  执法监管1,447,200.00元,其中:基本支出0.00元,项目支出1,447,200.00元。主要用于禁渔期监管、执法办案经费等综合行政执法监管方面的支出。

  农业生产发展20,000.00元,其中:基本支出0.00元,项目支出20,000.00元。主要用于秋冬种生产和“菜篮子”项目采购物资方面的支出。

  住房公积金2,316,743.80元,其中:基本支出2,316,743.80元,项目支出0.00元。主要用于局机关、局属事业单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1.基本支出预算28,687,760.84元,占一般公共预算支出的88.09%,同比增加1,177,592.84元,增长4.28%。其中:

  工资福利支出预算24,955,012.94元,占基本支出预算86.99%,同比增加813,362.94元,增长3.37%。

  商品和服务支出预算3,422,679.90元,占基本支出预算11.93%,同比增加173,279.90元,增长5.33%。

  对个人和家庭补助支出预算310,068.00元,占基本支出预算1.08%,同比增加220,100.00元,增长244.64%。

  2.项目支出3,880,100.00元,占一般公共预算支出的11.91%,同比减少70,800.00元,下降1.79%。其中:

  工资福利支出预算1,022,541.16元,占项目支出预算26.35%,同比增加782,541.16元,增长326.06%。

  商品和服务支出预算2,857,558.84元,占项目支出预算73.65%,同比减少638,341.16元,下降18.26%。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2021年一般公共预算基本支出28,687,760.84元,其中:

  人员经费25,265,080.94元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

  公用经费3,422,679.90元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

  七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

  (一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2021年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算330,100.00元,同比减少170,756.00元,下降34.09%。

  其中:

  1.因公出国(境)经费支出预算0.00元,同比无变化。

  2.公务接待费支出预算185,500.00元,同比增加2,094.00元,增长1.14%,增加主要原因是局属部分事业单位业务工作增加,公务接待任务预计增加,使公务接待费支出预算有所增加。

  3.公务用车费预算144,600.00元,同比减少172,850.00元,下降54.45%。其中:

  (1)公务用车运行维护费支出预算144,600.00元,同比增加7,150.00元,增长5.20%,增加主要原因是局属部分事业单位公务用车已使用年限较长,维修保养费用增加,使公务用车运行维护费支出预算有所增加。

  (2)公务用车购置费0.00元,同比减少180,000.00元,下降100.00%,减少主要原因是上年局属事业单位梧州市农业行政综合执法支队在一般公共预算拨款(本级经费拨款)中安排公务用车购置费预算180,000.00元,用于更新购置1辆执法执勤用车,而本部门今年没有安排此项预算。

  (二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

  2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算330,100.00元,同比减少170,756.00元,下降34.09%。其中:本级经费拨款预算330,100.00元,同比减少170,756.00元,下降34.09%。具体是:

  1.因公出国(境)经费支出预算0.00元,根据财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

  2.公务接待费预算185,500.00元,同比增加2,094.00元,增长1.14%。其中:本级经费拨款预算185,500.00元,同比增加2,094.00元,增长1.14%。增加的主要原因是局属部分事业单位业务工作增加,公务接待任务预计增加,使公务接待费预算有所增加。

  3.公务用车费预算144,600.00元,同比减少172,850.00元,下降54.45%。其中:本级经费拨款预算144,600.00元,同比减少172,850.00元,下降54.45%。具体是:

  (1)公务用车运行维护费预算144,600.00元,同比增加7,150.00元,增长5.20%。其中:本级经费拨款预算144,600.00元,同比增加7,150.00元,增长5.20%。增加主要原因是局属部分事业单位公务车已使用年限较长,维修保养费用增加,使公务用车运行维护费预算有所增加。

  (2)公务用车购置预算0.00元,同比减少180,000.00元,下降100.00%。其中:本级经费拨款预算0.00元,同比减少180,000.00元,下降100.00%。减少主要原因是上年局属事业单位梧州市农业行政综合执法支队在一般公共预算拨款(本级经费拨款)中安排公务用车购置费预算180,000.00元,用于更新购置1辆执法执勤用车,而本部门今年没有安排此项预算。

  八、政府性基金预算情况说明

  2021年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

  九、2021年部门预算其他事项说明

  (一)机关运行经费预算安排情况。

  梧州市农业农村局本级及下属单位共有个1行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总预算安排2,523,816.74元,同比减少810,233.26元,下降24.30%,其中:基本支出1,579,119.90元;项目支出944,696.84元。下降主要原因是按照厉行节约原则压减项目支出预算。主要用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的支出。如按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

  另外,梧州市农业农村局下属共有9个事业单位,事业运行经费总预算安排3,756,422.00元,同比增加311,022.00元,增长9.03%,其中:基本支出1,843,560.00元;项目支出1,912,862.00元。增长主要原因是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起,列入部门预算安排。主要用于事业单位为保证日常运转发生的支出。如按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出及编外人员支出(劳务派遣)。

  (二)政府采购预算安排情况。

  2021年政府采购预算486,076.64元,同比减少313,073.36元,下降39.18%。按采购资金类型划分,全部为一般公共预算拨款资金。按采购项目类型划分,集中采购486,076.64元,其中:货物类采购436,076.64元、工程类采购0.00元、服务类采购50,000.00元;分散采购0.00元,其中:货物类采购0.00元、工程类采购0.00元、服务类采购0.00元。

  (三)国有资产的总体情况。

  共有车辆15辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是局所属事业单位下乡开展业务活动使用车辆。

  截至2020年12月31日,资产原值合计40,540,063.45元,其中:(1)土地、房屋及构筑物12,439,244.08元,(2)通用设备16,880,558.13元,(3)专用设备10,148,202.52元,(4)文物和陈列品0.00元,(5)图书档案2,000.00元,(6)家具、用具、装具1,070,058.72元。

  (四)预算绩效说明。

  2021年单位预算共有项目(含基本支出)35个(含二层),项目涉及金额32,567,860.84元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。其中:机关本级14个绩效项目,分别是:在职在编人员经费项目6,061,410.00元、离退休人员经费项目193,188.00元、助学金及其他补贴项目(遗属生活补助)24,480.00元、定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)项目575,919.70元、离退休公用支出项目46,400.00元、定额商品和服务支出中工会经费项目69,080.30元、公务交通补贴项目471,000.00元、机关事业单位伙食补助项目172,000.00元、编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目280,000.00元、专项公用经费-评审费项目20,000.00元、专项公用经费-残疾人就业保障专项经费项目52,000.00元、专项公用经费-日常运转项目(含乡村振兴、重防、粮食、农田、农产品监管、防艾、农担、农机等项目经费)899,700.00元、其他专项支出-重大动物疫病防控经费项目20,000.00元、其他专项支出-秋冬种生产和“菜篮子”经费项目20,000.00元。

  机关所属11个事业单位共有21个绩效项目,分别是:在职在编人员经费项目18,881,812.94元,离退休人员经费项目101,130.00元,助学金及其他补贴项目(遗属生活补助)3,060.00元,定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)项目715,108.70元,定额商品和服务支出中工会经费项目220,891.20元,离退休公用支出项目58,400.00元,公务交通补贴项目485,880.00元,机关事业单位伙食补助项目608,000.00元,编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目901,100.00元,专项公用经费-残疾人就业保障金专项经费项目78,183.00元,专项公用经费-耕地质量监测经费项目83,762.00元,专项公用经费-日常运转项目11,000.00元,专项公用经费-病虫害防治项目补助经费44,300.00元,专项公用经费-农村集体产权制度改革、培育新型农业经营主体、农村经济统计、农村三资管理项目64,651.00元,专项公用经费-日常运转经费项目10,104.00元,专项公用经费-综合行政执法监管经费(含禁渔期监管、执法办案经费等)项目784,200.00元,专项公用经费-执法服装购置费项目213,000.00元,专项公用经费-牛品改、蜂业病虫害防控、生猪恢复生产、畜牧业环境监测等、生猪复产工作经费等项目61,000.00元,专项公用经费-水生动物疫病防治、新品种新技术示范推广项目21,500.00元,专项公用经费-动物疫病防控经费项目135,600.00元,其他专项支出-重大动物疫病防控经费项目180,000.00元。

  (五)国有资本经营预算收支情况说明。

  2021年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

  (六)其他情况说明。

  2020年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范,2021年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年部门预算公开进行同口径对比,此次2021年部门预算同比已将2020年部门预算数据调整为同口径进行对比。

  ?

  第三部分:专业名词解释

  1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9.事业运行:反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  10.病虫害控制:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

  11.执法监管:反映农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

  12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  13.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  ?

  第四部分:2021年部门预算报表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表(按功能科目分类)

  四、部门支出预算总表(按部门经济科目分类)

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

  七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

  八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

  九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

  十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

  十一、政府性基金预算支出表

  十二、“三公”经费支出表

  十三、国有资本经营预算支出表

  ?

  上述报表详见附件。

  


原文链接:http://nyncj.wuzhou.gov.cn/gggs/t8609678.shtml
评  论
 帐  号: 密码: (新用户注册)
*验 证 码: 点击刷新验证码
 表  情:
*内  容:

广告服务| 关于我们| 联系我们| 友情链接| 农民工人才库| 农网大全| 栏目帮助| 栏目简介| 网站地图| 本网概况| 会员服务
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民工网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。